1、按照內部審計計劃開展各類常規(guī)或專項審計工作;
2、參與對公司流程的設計優(yōu)化、評估、改進等工作;
3、通過對公司制度、流程的檢查,運用風險管理的方法,評估公司現(xiàn)有的內控環(huán)境和業(yè)務流程的風險,發(fā)現(xiàn)內控缺陷并提出審計建議;
4、根據(jù)內審程序,收集并整理審計證據(jù),編寫審計工作底稿和審計報告初稿;
5、參與建立與完善審計工作流程與制度;
6、領導安排的其他審計工作。
1、財經類或信息化類等相關專業(yè)本科及以上學歷;
2、具有在事務所從事內部審計、企業(yè)風險咨詢或者在大中型企業(yè)從事內部審計并有兩年以上工作經驗者優(yōu)先;
3、熟練應用SAP、金蝶等財務軟件,了解財經法規(guī)等相關知識;
4、具有較強的邏輯思維能力、數(shù)據(jù)分析能力和文字功底;
5、具有較強的組織、溝通和協(xié)調能力,良好的職業(yè)道德和團隊協(xié)作精神;
6、具有CPA、CIA、CISA證書者優(yōu)先。
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